根據湖南省財政廳部門預算公開的相關要求,現將沅江市宣傳部2019年部門預算編制說明如下:
目 錄
第一部分 2019年部門預算說明
第二部分 2019年部門預算表
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表(按部門預算經濟分類)
5、部門支出總表(按政府預算經濟分類)
6、基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門預算經濟分類)
7、基本支出預算明細表-工資福利支出(按政府預算經濟分類)
8、基本支出預算明細表-商品和服務支出(按部門預算經濟分類)
9、基本支出預算明細表-商品和服務支出(按政府預算經濟分類)
10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預算經濟分類)
11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預算經濟分類)
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預算支出情況表
14、一般公共預算支出情況表
15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門預算經濟分類)
16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出(按政府預算經濟分類)
17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出(按部門預算經濟分類)
18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出(按政府預算經濟分類)
19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預算經濟分類)
20、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預算經濟分類)
21、政府性基金撥款預算支出情況表(按部門預算經濟分類)
22、政府性基金撥款預算支出情況表(按政府預算經濟分類)
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算支出情況表(按部門預算經濟分類)
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算支出情況表(按政府預算經濟分類)
25、經費撥款預算支出情況表(按部門預算經濟分類)
26、經費撥款預算支出情況表(按政府預算經濟分類)
27、專項資金預算匯總表
28、一般公共預算“三公”經費預算表
29、單位項目支出預算績效目標申報表
30、部門整體支出預算績效目標申報表
注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2019年部門預算說明
一、工作職責
(一)宣傳黨的路線、方針、政策。根據上級黨委宣傳部門和市委、市政府的部署,負責制定全市宣傳思想工作規劃和措施。協調、指導市直宣傳文化系統和各級黨委宣傳思想工作,負責做好調查研究和宣傳信息工作。及時掌握人民群眾的思想動態,為領導科學決策服務。
(二)負責引導社會輿論,指導、督促各新聞單位遵守黨的宣傳紀律,把握輿論導向。從宏觀上指導和協調精神產品的生產和文化市場的管理工作。歸口管理市廣播電視局、市文化局、市文聯等單位,協助管理市新華書店。
(三)負責指導全市的理論學習、理論宣傳和理論研究工作。組織全市黨員干部、職工群眾開展各種專題宣傳教育活動。做好市委中心組理論學習的服務工作。
(四)和市委組織部共同抓好黨員教育工作,編審黨員教育材料。組織或指導宣傳文化系統以及市直各單位經常性的開展宣傳文化活動。
(五)負責協調、指導全市的對外宣傳工作。歸口管理全市新聞事件的發布以及審批工作。對口協調接待媒體記者來沅采訪工作安排。承辦對外宣傳品的審批制作。歸口管理、統籌協調全市互聯網上的新聞宣傳工作;
(六)負責全市網絡建設和管理工作;指導、協調、督促各部門加強網絡服務管理;做好網上熱點敏感問題的輿論引導;圍繞市委、市政府中心任務,組織策劃網上重大宣傳活動;對涉沅網上輿情進行監測、收集和研判,提出對策建議,監促指導相關單位處置網絡輿情。
(七)制訂全市精神文明創建規劃,并組織實施。做好省、市文明單位的上報、復核和本市文明單位的創建、評比工作。
(八)負責全市新聞工作者和企事業單位政工干部職稱評聘的有關工作。
(九)負責做好黨報黨刊的發行、導讀工作。
(十)完成市委交辦的其他工作任務。
二、部門預算單位構成
根據編委核定,我部內設股室5個,所屬事業單位1個,全部納入2019年部門預算編制范圍。
三、部門預算人員構成
截止2019年1月(預算編制時間),我部納入部門預算編制30人。其中:實有在職人員19人,離退休人員11人。
四、2019年收支預算
2019年部門預算包括本級預算和所屬單位預算在內的匯總情況。按照預算管理有關規定,部門預算的編制實行綜合預算制度,即全部收入和支出都反映在預算中。支出情況分別按資金來源、項目類別、功能分類科目和經濟分類科目反映。
(一)收入預算
2019年單位預算收入307.05萬元,其中:一般公共預算撥款291.05萬元,納入公共預算管理的非稅撥款16萬元,政府性基金撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。
(二)支出預算
2019年單位預算支出307.05萬元,其中:
1.按支出項目類別分:
基本支出191.05萬元,分別為:人員經費支出166.05萬元,公用經費支出25萬元。
項目支出116萬元。
2.按支出功能分類股目:
2010601行政運行177.35萬元;
2210201住房保障支出13.69萬元。
3.按支出經濟分類股目:
工資福利支出166.05萬元;
商品和服務支出25萬元;
項目支出116萬元;
2019年全年收支預算平衡。
五、其他重要事項
(一)機關運行經費執行情況
2019年單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款307.05萬元,比2018年預算增加4.78萬元。
(二)“三公”經費情況
2019年,我部“三公”經費財政撥款預算數1.5萬元,其中:公務接待費1.5萬元,與上年持平。
(三)政府采購情況
2019年,我部未安排政府采購預算。
(四)國有資產占用使用情況
截止2018年12月30日,我單位共有電腦23臺,專用設備10臺等等,資產總價值22.02萬元。
(五)政府性基金預算情況
2019年,沒有政府性基金預算的的收入來源,故沒有政府性基金的預算支出。
(六)預算績效評價情況
2019年度,我部納入績效評價的項目2個,涉及預算金額56萬元。
六、名詞解釋
1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費:納入省財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2019年部門預算表
來源:沅江新聞網
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