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    當前位置:

    中共沅江市委宣傳部2018年部門決算說明

    編輯:redcloud 2019-09-02 11:50:04

    第一部分

    中共沅江市委宣傳部概況:中共沅江市委宣傳部是市委工作機關,為正科級行政單位。市委宣傳部現有工作人員18人,行政編10人,事業編4人,工勤編1人,退休人員11人,社會聘用人員3名。

    一、主要職能

    中共沅江市委宣傳部系市委主管意識形態工作的綜合職能部門,屬黨政機關,部機關設辦公室、理論科、宣傳文藝科、文明辦、新聞科和網宣辦,主要職能職責:

    1.宣傳黨的路線、方針、政策。根據上級黨委宣傳部門和市委、市政府的部署,負責制定全市宣傳思想工作規劃和措施。協調、指導市直宣傳文化系統和各級黨委宣傳思想工作,負責做好調查研究和宣傳信息工作。及時掌握人民群眾的思想動態,為領導科學決策服務。

    2.負責引導社會輿論,指導、督促各新聞單位遵守黨的宣傳紀律,把握輿論導向。從宏觀上指導和協調精神產品的生產和文化市場的管理工作。歸口管理市廣播電視局、市文體廣新局、市文聯等單位,協助管理市新華書店。

    3.負責指導全市的理論學習、理論宣傳和理論研究工作。組織全市黨員干部、職工群眾開展各種專題宣傳教育活動。做好市委中心組理論學習的服務工作。

    4.和市委組織部共同抓好黨員教育工作,編審黨員教育材料。組織或指導宣傳文化系統以及市直各單位經常性的開展宣傳文化活動。

    5.負責協調、指導全市的對外宣傳工作。歸口管理全市新聞事件的發布以及審批工作。對口協調接待媒體記者來沅采訪工作安排。承辦對外宣傳品的審批制作。歸口管理、統籌協調全市互聯網上的新聞宣傳工作;

    6.負責全市網絡建設和管理工作;指導、協調、督促各部門加強網絡服務管理;做好網上熱點敏感問題的輿論引導;圍繞市委、市政府中心任務,組織策劃網上重大宣傳活動;對涉沅網上輿情進行監測、收集和研判,提出對策建議,監促指導相關單位處置網絡輿情。

    7.制訂全市精神文明建設建設規劃,并組織實施。做好省、市文明單位的上報、復核和本市文明單位的創建、評比工作。

    8.負責全市新聞工作者和企事業單位政工干部職稱評聘的有關工作。負責全市政研會相關工作。

    9.負責做好黨報黨刊的發行、導讀工作。

    10.完成市委交辦的其他工作任務。

    二、部門預算單位構成

    從預算單位構成看,中共沅江市委宣傳部部門決算只有部機關本級決算。

    第二部分 中共沅江市委宣傳部2018年度部門決算表(見附表)

    第三部分 中共沅江市委宣傳部2018年度部門決算情況說明

    一、收入支出決算總體情況

    2018年度收、支總計663.27萬元,與2017年相比,收、支總計減少92萬元,減少12.12%。主要原因是第二屆洞庭湖生態文化旅游節相關宣傳費用統一經過財評評估后,在市文體廣新局報銷。

    二、收入決算情況說明

    2018年收入564.69萬元,其中:一般公共預算撥款收入545.34萬元,比上年增加16.54%。占本年總收入96.57%。其他收入19.35萬元,比上年減少91.24%。占本年總收入3.43%。

    三、支出決算情況說明

    本年支出合計564.02萬元,其中:基本支出237.75萬元,占本年總支出42.15%。項目支出326.26萬元,占本年總支出57.85%。

    四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    一、收入支出決算總體情況

    2018年度財政撥款收、支總計643.92萬元,與2017年相比,財政撥款收、支總計各增加110.16萬元,增長20.64%。主要原因是新增了新媒體建設開支和其他專項宣傳費用、群眾文化活動開支等。

    五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

    (一)一般公共預算撥款支出總體情況

    2018年度財政撥款支出544.71萬元,占本年支出合計的96.58%。與2017年度相比,比上年增加103萬元,增加23.4%。主要原因是:新增了新媒體建設開支和其他專項宣費用、群眾文化活動開支等。

    (二)一般公共預算撥款支出決算結構情況

    一般公共預算撥款支出544.71萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出421.7萬元,占77.42%。文化體育與傳媒支出110萬元,占20.19%。住房保障支出13.01萬元,占2.39%。

    (三)一般公共預算撥款支出決算具體情況

    2018年度財政撥款支出年初預算為269.93萬元,支出決算為544.71萬元,完成年初預算的201.8%。支出決算大于年初預算的主要原因是在工作開展中工資進行了一次大幅度調資、新增了新媒體建設開支和其他專項宣費用、群眾文化活動開支等。其中:

    按經濟分類:工資福利支出197.91萬元,比上年增加41.75%。商品和服務支出34.76萬元,比上年增加296.71%。對個人和家庭的補助4.24萬元,比上年減少72.42%。項目支出307.8萬元,比上年增加10.85%。其中:商品和服務支出300.66萬元,比上年增加10.87%。其他資本性支出7.14萬元,比上年增加10.24%。

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    中共沅江市委宣傳部2018年度一般公共預算財政撥款基本支出236.91萬元。其中:

    人員經費202.15萬元,主要包括:按國家規定支出的基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、伙食補助費、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出;

    公用經費34.76萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、其他資本性支出。

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費決算情況說明

    (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

    2018年度“三公”經費財政撥款支出預算數為12.53萬元,支出決算數為12.53萬元,完成預算的100%,決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求,從嚴控制“三公”經費開支,全年實際支出比預算有所節約。

    (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

    2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中,具體情況如下:公務接待費決算數為12.53萬元,占100%。公務接待51批次2237人次。2018年“三公”經費決算比2017年減少2.67萬元,我單位按照中央、省委、省政府等要求,厲行節約,繼續嚴控“三公”經費。

    八、政府性基金預算收入支出決算情況

    2018年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

    九、預算績效情況說明

    (一)績效管理工作開展情況。

    經濟性方面。2018年按照部門預算進行成本控制,單位的日常性工作開支嚴格按預算執行,其中:公務接待費12.53萬元,全部控制在厲行節約指標數內。專項支出按財政部門下達的計劃實施,全年沒有項目超支。

    效率性方面。努力提高新媒體管理規范化水平,完成了《沅江新聞網》、《沅江手機報》全面升級改版,創辦了《沅江發布》微信公眾號,傳播了沅江正能量,受到各部門及人民群眾的好評。

    有效性方面。部門支出的有效性主要體現在我部各項工作成效上,圍繞市委、市政府的中心工作,整合全市新媒體力量,大力宣傳國家、省、市政策及舉措,取得了很好的成效

    (二)部門決算中項目績效自評結果。

    2018年部門支出在滿足了部機關各項工作的正常開展,確保了各項計劃和任務的完成。

    (三)以部門為主體開展的重點績效評價結果。

    2018年,新媒體建設項目資金20萬元。在專項資金組織管理上,我們嚴格按照國家和省市規定的項目資金相關法律、法規的規定和要求使用,內部實現了專項資金統一歸口管理,堅持專款專用,量入為出的原則,使專用資金按規定的用途使用并達到預期目的,嚴禁截留、挪用和不合理支出。制訂完善財務審批制度、出差審批制度、專項資金使用制度等各項管理制度,項目資金使用情況接受財政、審計部門的監督檢查,在項目實施過程中和項目完成后,定期或不定期對項目資金的使用進行監督檢查,厲行節儉,強化監管,確保專項資金管理規范,促進項目順利實施。

    我們的3個新媒體由市委宣傳部直接負責管理和日常運行,具體由新聞科、網宣辦8名工作人員完成。依托湖南紅網的技術和力量,沅江新聞網(紅網沅江分站)于2012年11月上線運行,是沅江唯一的新聞發布網站。沅江手機報于2012年12月開通,是我市和掌上紅網共同開發的一份圖文并茂的“電子黨報”,目前有6萬用戶。“沅江發布”微信公眾號創辦于2016年11月,是沅江市委市政府唯一官方微信平臺,關注數已達5萬,權威性和認可度極高。2016年來,我們按照以沅江新聞網為核心,以沅江手機報、沅江發布為兩翼的“一核兩翼”模式探索發展新媒體,取得了一定成績,也積累了一些經驗,3個新媒體發展形勢良好。

    十、其他重要事項情況說明

    (一)機關(事業)運行經費支出情況

    2018年中共沅江市委宣傳部機關(事業)運行經費財政撥款決算34.76萬元。比2017年增加25.99萬元。主要原因是:

    (二)政府采購支出情情況

    本年度政府采購無實際采購額。

    (三)國有資產占有情況

    本單位年末無車輛。年末無單價50萬元以上通用設備。年末無單價100萬元以上通用設備。

    第四部分 名詞解釋

    財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

    其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

    上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

    年末結轉和結余資金:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

    一般公共服務支出(類):是指用于人大、政協、政府辦公廳(室)及相關機構事務、發展與改革事務、統計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監察事務、商貿事務、工商行政管理事務、質量技術監督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商_

    文化體育與傳媒支出(類):是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

    住房保障支出(類):是指用于住房方面的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

    基本支出:指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

    “三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費_

    工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

    基本工資:反映按規定發放的基本工資,包括公務員的職務工資、級別工資;機關工人的崗位工資、技術等級工資;事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資;軍隊(武警)軍官、文職干部的職務(專業技術等級

    津貼補貼:反映經國家批準建立的機關事業單位艱苦邊遠地區津貼、機關工作人員地區附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。

    獎金:反映機關工作人員年終一次性獎金。

    伙食補助費:反映單位發給職工的伙食補助費,如誤餐補助等。

    機關事業單位基本養老保險繳費:反映機關事業單位繳納的基本養老保險費。由單位代扣的工作人員基本養老保險繳費,不在此科目反映。

    職業年金繳費:反映機關事業單位實際繳納的職業年金支出。由單位代扣的工作人員職業年金繳費,不在此科目反映。

    職工基本醫療保險繳費:反映單位為職工繳納的基本醫療保險費。

    其他社會保障繳費:反映單位為職工繳納的基本醫療、失業、工傷、生育等社會保險費,殘疾人就業保障金,軍隊(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫療等社會保險費。

    住房公積金:反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

    商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

    辦公費:反映單位購買按財務會計制度規定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。

    印刷費:反映單位的印刷費支出。

    郵電費:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

    差旅費:反映單位工作人員出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內交通費。

    維修(護)費:反映單位日常開支的固定資產(不包括車船等交通工具)修理和維護費用,網絡信息系統運行與維護費用,以及按規定提取的修購基金。

    公務接待費:反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

    勞務費:反映支付給單位和個人的勞務費用,如臨時聘用人員、鐘點工工資,稿費、翻譯費,評審費等。

    工會經費:反映單位按規定提取的工會經費。

    其他交通費用:反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼,租車費用、出租車費用,飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

    其他商品和服務支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經費等。

    對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

    退休費:反映行政事業單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費和其他補貼。

    生活補助:反映按規定開支的優撫對象定期定量生活補助費,退役軍人生活補助費,行政事業單位職工和遺屬生活補助,因公負傷等住院治療、住療養院期間的伙食補助費,長期贍養人員補助費,由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農牧民的現金、糧食支出,對農村黨員、復員軍人_

    第五部分 附件

    附件:2018年度中共沅江市委宣傳部部門決算公開表格

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